院审计处会同相关职能处室和部门召开审计联席会议
为进一步化解和防范风险,不断深化提升监督管理的力度、广度和深度,近日,院审计处会同院计划财务处、科研管理处和科立特集团公司等相关职能处室和部门,分别于6月15日和29日召开了集团公司2021年度经营业绩专项审计审前沟通和院卓越团队2019-2021年度经费使用专项审计情况通报联席会议,就有关专项审计的重点和审计发现的相关问题与与会职能处室和部门的领导进行了交流。
建立协同融合贯通的监督管理机制,是我院扎实推进全面从严治党工作的一项重要举措,审计联席会议作为一种制度性探索,将内部审计发现的问题与相关职能处室和部门信息共享、共商共议、集体研判,进而形成共识,使各职能处室和部门从自己的管理职责范围查找问题产生的根源,寻找源头上堵塞漏洞的措施,从而精准纠错,提升精细化管理水平,全力推进审计整改落地落实。
会上,与会处室和部门领导对审计联席会议制度给予了充分肯定,一致认为这是一种很好的工作机制,有利于增强职能处室和部门之间的信息互通,形成工作联动和合力,便于职能处室和部门发现管理中存在的短板和薄弱环节,更有助于提升审计整改工作的质量和效率,推动我院精细化管理和高质量发展。
用户登录